岗位职责:
1. 按照集团公司确定的审计项目制定审计计划,拟定各审计项目的具体实施方案,参加各审计项目工作,按质、按量、按时完成,并编写审计报告;
2. 依据审计实施方案及《内部审计程序与方法规范》开展审计工作,整理审计底稿,撰写审计报告,归类审计工作档案,负责跟踪落实审计问题的整改情况。
3. 通过内部审计检查工作以及结合公司以往审计项目,查找出业务风险,反馈相关部门对制度进行修订补充或对业务进行完善;
任职资格:
1、本科及以上学历,审计类、经济类、财务类、工程类、金融类、造价类、计算机等相关专业,具有相关职称、执业资格;
2、具有管理、协调沟通能力及较强的责任心、服务意识和目标意识。